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更新于 10月13日

審計經(jīng)理

1.4-2.7萬·14薪
  • 合肥蜀山區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

內(nèi)部審計外部審計財務(wù)審計財務(wù)/審計/稅務(wù)企業(yè)服務(wù)咨詢服務(wù)
一、基本要求
學歷背景:本科及以上學歷,審計學、會計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
專業(yè)資格:具備注冊會計師(CPA)、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)等專業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。
二、工作經(jīng)驗
外部企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗:具有3年以上大型/上市公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,熟悉科技類企業(yè)的運營模式、財務(wù)管理體系和內(nèi)部控制流程,能將外部優(yōu)秀實踐經(jīng)驗引入公司內(nèi)部審計工作中。
審計項目經(jīng)歷:主導或參與過多種類型審計項目,包括但不限于財務(wù)審計、合規(guī)審計、專項審計(如采購審計、銷售審計、工程項目審計等),具備從審計計劃制定、現(xiàn)場實施到報告出具的完整項目操作能力,并能對審計發(fā)現(xiàn)問題提出有效整改建議和風險防范措施。
三、專業(yè)技能
審計知識與技能:系統(tǒng)掌握內(nèi)部審計理論與方法,熟悉內(nèi)部審計準則和相關(guān)法律法規(guī),能夠熟練運用審計抽樣、風險評估、內(nèi)部控制測試等技術(shù)手段開展審計工作,具備敏銳的洞察力和分析判斷能力,準確識別潛在風險和問題,并形成有價值的審計結(jié)論。
財務(wù)與會計知識:精通企業(yè)財務(wù)會計、管理會計、稅務(wù)會計等知識領(lǐng)域,能夠深入理解和分析企業(yè)財務(wù)報表,對財務(wù)核算、資金管理、成本控制等財務(wù)活動進行有效審計監(jiān)督,具備發(fā)現(xiàn)和糾正財務(wù)錯弊、優(yōu)化財務(wù)管理流程的專業(yè)能力。
數(shù)據(jù)分析與處理能力:熟練運用Excel、SQL等數(shù)據(jù)分析工具,能夠?qū)Υ罅控攧?wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行提取、整理、分析和挖掘,通過數(shù)據(jù)趨勢分析、比率分析、異常數(shù)據(jù)篩查等方法為審計工作提供有力支持,撰寫數(shù)據(jù)詳實、邏輯清晰的審計報告。
風險管理與內(nèi)部控制知識:深入了解企業(yè)風險管理框架和內(nèi)部控制體系,能夠?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進行評估,識別關(guān)鍵控制點和風險環(huán)節(jié),提出針對性的內(nèi)部控制改進建議,協(xié)助企業(yè)建立健全風險預(yù)警和應(yīng)對機制,提升企業(yè)風險管理水平。
四、綜合素質(zhì)
秉持客觀公正、廉潔自律、誠實守信的職業(yè)道德準則,嚴守審計紀律和保密規(guī)定,對企業(yè)、股東負責;
具備良好的溝通能力與團隊合作意識,建立良好合作關(guān)系;善于發(fā)現(xiàn)問題本質(zhì),能夠針對復雜問題深入分析,提出切實可行解決方案有效提升運營效率和效果;
具有較強學習能力,對新環(huán)境、新業(yè)務(wù)、新挑戰(zhàn)具有較強的適應(yīng)性,能夠快速融入企業(yè)并開展工作。具有良好的精神面貌,熱愛運動。

工作地點

蜀山區(qū)合肥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園

職位發(fā)布者

高慧/招聘經(jīng)理

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