崗位職責:
   1.負責建立健全公司內部審計管理體系,制定和修訂內部審計合規(guī)制度、流程及操作規(guī)范,并推動落地執(zhí)行; 
   2.負責制定年度審計計劃,牽頭組織開展財務收支、經(jīng)濟責任、內控合規(guī)等專項審計的實施,主要包括編制審計方案、工作底稿及報告,提出整改建議,跟蹤審計問題整改閉環(huán),驗收整改結果并持續(xù)監(jiān)督; 
   3.積極運用各類審計工具,深挖風險場景,對重要業(yè)務和風險進行監(jiān)測; 
   4.解讀監(jiān)管政策,制定合規(guī)檢查計劃,確保公司業(yè)務符合法律法規(guī)及行業(yè)要求。 
   任職條件:
      1.學歷及專業(yè):本科及以上學歷,審計學、會計學、金融學、財務等相關專業(yè);  
     2.應聘年齡:35周歲及以下 ;  
     3.技能要求:熟練掌握審計相關專業(yè)知識,具有良好的文字撰寫與協(xié)調溝通能力,能熟練使用辦公軟件及常用審計軟件工具,具有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)、審計師等相關資格證書者優(yōu)先。  
     4.工作經(jīng)驗:具有金融機構、中介機構等審計相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先。  
     5.政治面貌:不限。