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更新于 10月9日

財務和審計合規(guī)部經理

8000-10000元

職位描述

財務分析成本管理稅務管理財務/審計/稅務
1.負責建立集團公司財務管控體系,健全財務管理制度,加強財務人員管理,監(jiān)督管理集團公司各項財務制度和計劃執(zhí)行情況,確保各項管理、決策依法合規(guī),風險可控。
2.負責集團公司全面預算管理并組織實施,監(jiān)督年度財務預算、決算編制情況,動態(tài)監(jiān)控預算執(zhí)行,組織階段性預算分析會,及時報告和處理異常事項與嚴重偏差。
3.負責集團公司資金集中管理,負責集團公司及下屬企業(yè)資金結算使用,負責流動資金、內部往來結算,統(tǒng)籌規(guī)劃編制合并資金收款和使用計劃,保證資金安全及合理運用。
4.負責建立健全集團公司成本管控體系和財務分析機制,匯集、計算和分析成本控制情況,定期向管理層提出財務分析報告,提出降本增效的措施。
5.負責集團公司整體稅務籌劃和風險控制,日常稅務管理工作,指導下屬企業(yè)做好稅務管理工作。
6.負責集團公司及下屬企業(yè)清產核資、資產抵押、評估以及國有資產的保值增值、利潤管理等工作。
7.負責集團公司財務信息系統(tǒng)建設運營及維護工作,制定和優(yōu)化各項財務流程,包括但不限于費用報銷流程、基礎財務核算流程、往來賬管理等,控制防范運營風險。
8.負責集團公司“風險防控”和“內部規(guī)范”核心功能定位。統(tǒng)籌負責集團公司全面風險管理和內部審計工作,加強事前、事中、事后風險全程防范,確保集團各項業(yè)務進行合法合規(guī)。包含風險控制、法務合約、內部審計、監(jiān)督管理等職能。
9.負責集團信用評級工作的構建和優(yōu)化,內部信用評級模型和數據的建立、維護,并定期進行模型校正,建立和完善內部評級管理體系的政策與流程。
10.負責制訂集團公司全面風險管理方案,擬定風險管理目標、措施和稽核工作計劃,組織集團公司及下屬企業(yè)風險辨識、評價、分析工作,對集團公司重大經營管理決策組織評審和風險論證。
11.負責擬定審計工作制度并組織實施,開展集團公司及下屬企業(yè)的各種常規(guī)審計、專項審計調查及企業(yè)責任人經濟責任審計。
12.負責建立集團公司合規(guī)管理體系和內控手冊,組織集團制度體系建設及修訂,指導下屬企業(yè)開展合規(guī)管理工作。
13.組織評估對外投資項目,出具風險審查報告,督促各部門問題整改并予以整改評估。
14.完成集團交辦的其他工作。
任職條件:
1.本科及以上學歷,經濟學類、金融類相關專業(yè);中級會計師以上職稱;
2.熟悉審計流程與法規(guī),能精準分析財務數據,管控風險;
3.有出色的溝通協調能力,保障審計工作嚴謹開展;
4.年齡40歲以下。

工作地點

新鄉(xiāng)獲嘉縣投資集團有限公司

職位發(fā)布者

周音/人事經理

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