職位描述:
1、協(xié)助制定和執(zhí)行內(nèi)部審計計劃,確保審計活動的全面性和及時性。
2、對公司財務記錄、業(yè)務流程及內(nèi)部控制系統(tǒng)等進行審計,識別潛在風險和問題。
3、關(guān)注公司各類突發(fā)事件,根據(jù)需求協(xié)同開展專項調(diào)查。
4、負責公司廉潔腐敗類問題的線索收集與調(diào)查工作。
5、針對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行深入調(diào)查和分析,提出整改建議,并跟蹤整改方案落實情況。
6、編制審計報告,向領(lǐng)導及時匯報審計結(jié)果。
職位要求:
1、本科及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關(guān)專業(yè),持有中級以上會計師、CIA資格證者優(yōu)先。
2、具備3-5年及以上內(nèi)部審計、財務合規(guī)、風險管理或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗。
3、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、審計準則和內(nèi)部控制基本規(guī)范。
4、文字功底扎實,擅長歸納總結(jié),能獨立撰寫邏輯清晰、重點突出、分析透徹的審計報告。
5、具備高度的職業(yè)道德與極強的保密意識,作風嚴謹,責任心強。