崗位職責(zé):
- 負(fù)責(zé)集團及各業(yè)務(wù)板塊(絲綢生產(chǎn)貿(mào)易、酒店運營、樓宇出租、投資等)的內(nèi)部審計工作,包括但不限于財務(wù)收支、經(jīng)營管理、合規(guī)性等專項審計,識別風(fēng)險點并提出改進(jìn)建議;
- 參與集團內(nèi)部控制體系的搭建、優(yōu)化及執(zhí)行情況檢查,推動內(nèi)控流程標(biāo)準(zhǔn)化,確保制度有效落地;
- 協(xié)助開展專項審計項目(如采購、招投標(biāo)、資產(chǎn)管理等),收集審計證據(jù),編制審計報告,并跟蹤問題整改情況;
- 對接各業(yè)務(wù)部門,了解業(yè)務(wù)流程及運營特點,建立常態(tài)化溝通機制,提供審計咨詢支持;
- 整理審計檔案,維護審計臺賬,總結(jié)審計經(jīng)驗,完善審計方法及工具。
任職要求:
- 本科及以上學(xué)歷,審計學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),持有 CPA、審計師等資格證書者優(yōu)先;
- 3 年以上內(nèi)部審計或相關(guān)工作經(jīng)驗,有集團型企業(yè)、多元化業(yè)務(wù)(如貿(mào)易、酒店、不動產(chǎn)、投資等)審計經(jīng)驗者優(yōu)先;
- 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、審計準(zhǔn)則及內(nèi)部控制規(guī)范,具備扎實的財務(wù)、審計專業(yè)知識;
- 具備良好的邏輯分析能力、風(fēng)險識別能力及溝通協(xié)調(diào)能力,能獨立完成審計項目;
- 工作嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé),原則性強,具備良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,能適應(yīng)一定的出差。
我們提供:
具有競爭力的薪酬福利、完善的培訓(xùn)體系、廣闊的職業(yè)發(fā)展空間,及多元化業(yè)務(wù)平臺的實踐機會。